常州市社会主义学院2019年度部门预算公开
发布日期:2019-02-19 来源:市委统战部 浏览次数: 字号:【大 中 小】
常州市社会主义学院
2019年度部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2019年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2019年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2019年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
常州市社会主义学院是由市委领导、市委统战部负责指导和管理的正处级事业单位,挂常州同心文化学院牌子,参照公务员法管理。
一、主要职能
1、教育培训常州市民主党派和无党派人士,引导其树立和践行社会主义核心价值体系。
2、教育培训常州市统一战线方面的代表人士,增强爱国主义精神和自觉维护民族团结、社会稳定、祖国统一的责任意识。
3、教育培训常州市统一战线工作干部,提高贯彻执行党的路线、方针、政策的自觉性和胜任本职工作所需要的组织领导能力。
4、学习、研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等中国特色社会主义理论体系。 5、学习、研究和宣传党的统一战线理论、方针和政策,指导统一战线践行中央统战工作条例要求。 6、面向港澳台同胞和海外华侨华人,举办以中华文化和同心文化为主要内容的学习、研究和交流活动,弘扬爱国主义精神和中华民族优良传统。
7、承办中央和省、市党委统战部门赋予的培训任务,为加强与各地统战工作的联系提供服务。
8、围绕国内外和常州市的新情况、新问题,开展调查研究和学术交流,加大实践性教学份量,不断提高教学质量和科研水平,
为市委、市政府的决策服务。
9、会同有关部门和常州市各民主党派、工商联、侨联、台联协商制订培训规划及计划,做好教学组织管理工作,配合有关部门对学员在学习期间的表现进行考察。
10、承担市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室 。本部门下属单位包括:本部门无下属单位。(注:如无下属单位,应写明“本部门无下属单位)
2.从预算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:常州市社会主义学院。
三、2019年部门主要工作任务及目标
2019年,常州市社会主义学院将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以深入学习贯彻中央、省、市委关于统一战线的重大决策部署为主线,把握新时代统一战线人才教育培养的新形势新要求,充分发挥社院“三个基地”作用,强化问题导向、需求导向和实践导向,扎实做好党外代表人士和统战干部教育培训工作,努力开创社院工作新局面,为“种好幸福树,建好明星城”凝聚政治共识,提供力量支持。
1. 加强学习宣传,凝聚思想共识。一是深刻认识新时代统一战线人才教育培养的新形势。认真贯彻落实习近平总书记对统一战线人才教育培养和社会主义学院工作的重要指示精神,把“社院姓社”的要求落实到办学全过程。以贯彻落实《社会主义学院工作条例》精神为契机,围绕统战工作新任务新要求,谋划新时代社会主义学院工作的发展方向、思路方法和重点工作。二是持续推动党的十九大精神进课堂、进学员头脑。继续将习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为教育培训的必修课和各类班次的中心内容,不断丰富学习培训载体,通过培训班、专题讲座、报告会等,贯穿教育培训全过程。三是强化党外人士政治培训。以政治培训为主,深化思想共识教育,把巩固和壮大爱国统一战线、坚持发展完善新型政党制度、继续加强社会主义民族关系等作为各类培训班次的重点学习内容,教育引导广大统一战线成员,不断增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同,始终坚定听党话、跟党走的行动自觉,共同致力于实现“两个一百年”的奋斗目标。
2. 加强教育培训,提升办学水平。一是办好各级各类教育培训。按照党外人士优先培训、代表人士重点培训、后备队伍精准培训、年轻干部全面培训的原则,抓好党外代表人士和统战干部的教育培训。全年计划举办统战理论和宣传骨干培训班、民主党派领导班子研修班、常州市第21期党外中青年干部培训班、常州市统战系统干部综合能力提升培训班(第2期)、常州市党外知识分子政治培训班、常州市新的社会阶层人士政治培训班、全市年轻一代民营企业家理想信念培训班、民主党派新成员培训班等8个班次。二是优化教育培训计划。继续与市各民主党派、工商联、侨联、台联、民宗局等开展联合办班,汇总全市统战系统年度教育培训计划,针对办班规模小,培训对象、内容相近的班次,探索尝试联合办班方式,并主动做好联系、服务工作,进一步有效整合资源,提升培训成效。三是积极打造教学基地。发挥统战名人名居名巷及常州市爱国统一战线教育基地的作用,推进与李公朴生平事迹展览馆、史良故居、刘国钧故居、徐伯昕图书馆、华罗庚纪念馆、周有光图书馆、吴阶平事迹展示、农工党革命活动史料陈列室等基地共建,打造一批现场教学基地。加强与省社院、市委党校和在常高校的合作,建立合作办学、研究机制,大力整合教育资源,拓宽教学培训渠道。四是继续加强社院师资队伍建设。进一步充实社院师资库,有针对性地邀请统一战线相关领域的专家学者进行授课,建立一支统战政策水平高、统战实践经验丰富的师资队伍。积极组织社院干部参加上级组织的师资培训、文化交流、课题研讨等活动,提升业务能力。
3. 加强调查研究,打造统战智库。一是发挥党外人士议政建言优势。挖掘、整合统一战线人才智力资源,运用诤言直通车等平台,充分发挥各专业、各领域、各行业党外专家咨情议政、建言献策作用,为我市经济社会发展贡献智慧和力量。二是深入开展调查研究。依托学员资源优势,继续联合民主党派、工商联和无党派人士共同开展重点考察调研,重点围绕种好常州幸福树,高质量建设“三个明星城市”等事关经济社会发展全局的重大问题,深入开展调查研究,为党委政府科学决策、民主决策、依法决策提供参考。三是推进调研成果有效转化。支持民主党派、工商联和无党派人士及时反映重要的工作信息和意见建议,为党委、政府了解情况、正确决策提供参考。积极推荐党外人士参加统战理论研究会等相关学会交流,学习借鉴,拓宽思路,转化应用。针对在调研基础上获得的相关经验总结,视情纳入教学案例,使教学内容更贴近实际、贴近学员。
第二部分 2019年度部门预算表
公开01表
收支预算总表
部门名称:市社院
单位:万元
收 入
支 出
项目名称
金额
功能分类
支出用途
功能科目名称
金额
项目名称
金额
一、财政拨款
63.61
一、一般公共服务支出
33.65
一、基本支出
46.61
1. 一般公共预算
63.61
二、外交支出
二、项目支出
17
2. 政府性基金预算
三、国防支出
二、财政专户管理资金
四、公共安全支出
三、其他资金
五、教育支出
17
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
1.95
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、国土海洋气象等支出
十八、住房保障支出
11.01
十九、粮油物资储备支出
二十、其他支出
当年收入小计
63.61
当年支出小计
63.61
上年结转资金
结转下年资金
收入合计
63.61
支出合计
63.61
公开02表
收入预算总表
部门名称:市社院
单位:万元
项目名称
金额
收入总计
63.61
一般公共预算资金
小计
63.61
公共财政拨款(补助)资金
63.61
专项收入
政府性基金
小计
财政专户管理资金
小计
其他资金
小计
经营收入
其他收入
上年结转和结余资金
小计
公开03表
支出预算总表
部门名称:市社院
单位:万元
合计
基本支出
项目支出
63.61
46.61
17
公开04表
财政拨款收支预算总表
部门名称:市社院
单位:万元
收 入
支 出
项目名称
金额
支出用途
项目名称
金额
一、一般公共预算
63.61
一、基本支出
46.61
二、政府性基金预算
二、项目支出
17
收入合计
63.61
支出合计
63.61
公开05表
财政拨款支出预算表(功能科目)
部门名称:市社院
单位:万元
功能科目编码
功能科目名称
金 额
合 计
63.61
201
一般公共服务支出
33.65
20128
民主党派及工商联事务
33.65
2012801
行政运行
33.65
205
教育支出
17
20508
进修及培训
17
2050802
干部教育
17
210
卫生健康支出
1.95
21011
行政事业单位医疗
1.95
2101101
行政单位医疗
1.17
— 11 —
2101103
公务员医疗补助
0.78
221
住房保障支出
11.01
22102
住房改革支出
11.01
2210201
住房公积金
3.96
2210202
提租补贴
4.34
2210203
购房补贴
2.71
注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。
公开06表
财政拨款基本支出预算表(经济科目)
部门名称:市社院
单位:万元
科目编码
科目名称
金额
合 计
46.61
301
工资福利支出
41.15
30101
基本工资
7.94
30102
津贴补贴
21.89
30103
奖金
0.66
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
4.62
30110
职工基本医疗保险费
1.17
30111
公务员医疗补助费
0.78
30112
其他社会保障缴费
0.13
30113
住房公积金
3.96
302
商品和服务支出
5.46
30201
办公费
1
30211
差旅费
1.76
30216
培训费
0.36
30217
公务接待费
0.08
— 12 —
30228
工会经费
0.36
30229
福利费
0.05
30239
其他交通工具运行维护
1.85
注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。
公开07表
一般公共预算支出预算表(功能科目)
部门名称:市社院
单位:万元
功能科目编码
功能科目名称
金 额
合 计
63.61
201
一般公共服务支出
33.65
20128
民主党派及工商联事务
33.65
2012801
行政运行
33.65
205
教育支出
17
20508
进修及培训
17
2050802
干部教育
17
210
卫生健康支出
1.95
21011
行政事业单位医疗
1.95
2101101
行政单位医疗
1.17
2101103
公务员医疗补助
0.78
221
住房保障支出
11.01
22102
住房改革支出
11.01
2210201
住房公积金
3.96
2210202
提租补贴
4.34
2210203
购房补贴
2.71
注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。
— 13 —
公开08表
一般公共预算基本支出预算表(经济科目)
部门名称:市社院
单位:万元
科目编码
科目名称
基本支出
合 计
46.61
301
工资福利支出
41.15
30101
基本工资
7.94
30102
津贴补贴
21.89
30103
奖金
0.66
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
4.62
30110
职工基本医疗保险费
1.17
30111
公务员医疗补助费
0.78
30112
其他社会保障缴费
0.13
30113
住房公积金
3.96
302
商品和服务支出
5.46
30201
办公费
1
30211
差旅费
1.76
30216
培训费
0.36
30217
公务接待费
0.08
30228
工会经费
0.36
30229
福利费
0.05
30239
其他交通工具运行维护
1.85
注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。
— 14 —
公开09表
“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
部门名称:市社院
单位:万元
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
会议费
培训费
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
14.44
0.08
14.36
公开10表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
部门名称:市社院
单位:万元
功能科目编码
功能科目名称
金 额
合 计
0
注:“科目编码”和“科目名称”为必填项
说明:本部门无相关收支项目,故此表为空。
— 15 —
公开11表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
部门名称:市社院
单位:万元
科目编码
科目名称
机关运行经费支出
合 计
5.46
302
商品和服务支出
5.46
30201
办公费
1
30211
差旅费
1.76
30216
培训费
0.36
30217
公务接待费
0.08
30228
工会经费
0.36
30229
福利费
0.05
30239
其他交通工具运行维护
1.85
注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。
公开12表
政府采购支出预算表
部门名称:市社院
单位:万元
采购品目大类
专项名称
经济科目
采购物品名称
采购组织形式
总计
合计
0
一、货物A
0
— 16 —
二、工程B
0
三、服务C
0
注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。
2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库〔2013〕189号)规定品目名称填写。
说明: 本部门本年无政府采购预算,故此表为空。
— 17 —
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
(反映部门年度总体收支预算情况。根据《XXX部门预算的批复》(X财预〔2019〕X号)填列。)
市社会主义学院2019年度收入、支出预算总计63.61万元,与上年相比收、支预算总计各增加28.75万元,增长82.47%。主要原因是人员增加。其中:
(一)收入预算总计63.61万元。包括:
1.财政拨款收入预算总计63.61万元。
(1)一般公共预算收入预算63.61万元,与上年相比增加28.75万元,增长82.47%。主要原因是人员增加。
(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。与上年预算数相同。主要原因是本部门无此项目。
2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。与上年预算数相同。主要原因是本部门无此项目。
3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。与上年预算数相同。主要原因是本部门未安排预算。
4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加(减少)0
— 18 —
万元,增长(减少)0%。与上年预算数相同。主要原因是上年无结余。
(二)支出预算总计63.61万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出33.65万元,主要用于工资福利、商品和服务等支出。与上年相比增加20.3万元,增长152.06%。主要原因是人员增加。
2.教育(类)支出17万元,主要用于工作项目经费支出。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。与上年预算数相同。主要原因是本年未增加经费预算。
3.医疗卫生与计划生育(类)支出1.95万元,主要用于社保缴费。与上年相比增加1.41万元,增长261.11%。主要原因是人员增加。
4.住房保障(类)支出11.01万元,主要用于住房公积金、租金补贴、购房补贴。与上年相比增加7.04万元,增长177.33%。主要原因是人员增加。
(按照“部门预算公开表01表 收支预算总表”中的功能分类明细项,并结合本部门具体实际予以解释。)
5.结转下年资金预算数为0万元,主要原因是没有结转资金。
此外,基本支出预算数为46.61万元。与上年相比增加28.75万元,增长160.97%。主要原因是人员增加。
项目支出预算数为17万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。与上年预算数相同。主要原因是本年未增加经费
— 19 —
预算。
二、收入预算情况说明
(反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。)
市社会主义学院本年收入预算合计63.61万元,其中:
一般公共预算收入63.61万元,占100%;
政府性基金预算收入0万元,占0%;
财政专户管理资金0万元,占0%;
其他资金0万元,占0%;
上年结转资金0万元,占0%。
(可用饼图显示本年收入结构图)
三、支出预算情况说明
(反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。)
市社会主义学院本年支出预算合计63.61万元,其中:
基本支出46.61万元,占73.27%;
项目支出17万元,占26.73%。
(可用饼图显示本年支出结构图)
四、财政拨款收支预算总体情况说明
(反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。)
市社会主义学院2019年度财政拨款收、支总预算63.61万元。
— 20 —
与上年相比,财政拨款收、支总计各增加28.75万元,增长82.47 %。主要原因是人员增加。
五、财政拨款支出预算情况说明
(反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)
市社会主义学院2019年财政拨款预算支出63.61万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加28.75万元,增长82.47%。主要原因是人员增加。
其中:
(一)一般公共服务(类)
民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)支出33.65万元,与上年相比增加20.3万元,增长152.06%。主要原因是人员增加。
(二)教育(类)
进修及培训(款)干部教育(项)支出17万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。与上年预算数相同。主要原因是本年未增加经费预算。
(三)卫生健康(类)
1、行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出1.17万元,与上年相比增加0.84万元,增长254.55%。主要原因是人员增加。
2、行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出0.78
— 21 —
万元,与上年相比增加0.57万元,增长271.43%。主要原因是人员增加。
(四)住房保障(类)
1、住房改革(款)住房公积金(项)支出3.96万元,与上年相比增加2.64万元,增长200%。主要原因是本年人员增加。
2、住房改革(款)提租补贴(项)支出4.34万元,与上年相比增加4.34万元。主要原因是本年人员增加。
3、住房改革(款)购房补贴(项)支出2.71万元,与上年相比增加0.06万元,增长2.26%。主要原因是新职工住房补贴基数调整。
(按照“部门预算公开05表 财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”级科目,并结合本部门实际情况予以解释。)
六、财政拨款基本支出预算情况说明
(反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。)
市社会主义学院2019年度财政拨款基本支出预算46.61万元,其中:
(一)人员经费41.15万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助费、其他社会保障缴费、住房公积金。(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)
(二)公用经费5.46万元。主要包括:办公费、差旅费、培训
— 22 —
费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护。(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)
七、一般公共预算支出预算情况说明
(反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。)
市社会主义学院2019年一般公共预算财政拨款支出预算63.61万元,与上年相比增加28.75万元,增长82.47%。主要原因是人员增加。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
(反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。)
市社会主义学院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算46.61万元,其中:
(一)人员经费41.15万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助费、其他社会保障缴费、住房公积金。(按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)
(二)公用经费5.46万元。主要包括:办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护。(按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情
— 23 —
况说明
(反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。)
市社会主义学院2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0.08万元,占“三公”经费的100 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因本年未安排出国(境)经费预算。
2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是本年未安排公务用车购置预算经费。
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是本单位无公务用车,故未安排经费预算。
3.公务接待费预算支出0.08万元,比上年预算增加(减少)0.04万元,主要原因人员增加,故经费预算也增加。
市社会主义学院2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,与上年预算数相同。主要原因是厉行节约。
市社会主义学院2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出14.36万元,比上年预算增加0.17万元,主要原因是人员增
— 24 —
加,故经费预算也增加。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
(反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)
市社会主义学院2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。与上年预算数相同。主要原因是本部门无相关收支项目,故此表为空。
(按“部门预算公开10表 政府性基金预算支出预算表”中支出功能分类“项”级科目,并结合部门实际情况分类填写)
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
(反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。)
2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出5.46万元,与上年相比增加2.6万元,增长90.91%。主要原因是:人员增加,故日常公用经费也相应增加。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)
十二、政府采购支出预算情况说明
(反映部门年度政府采购支出预算安排情况。)
2019年度政府采购支出预算总额0万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十三、国有资产占用情况
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本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因
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公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
(各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)